Procedimientos de Control
INFORMACIÓN DOCUMENTADA:
1.- Listado Maestro de Información Documentada
2.- Lista de Distribución de Información Documentada
3.- Solicitud de Modificación de Información Documentada
4.- Aprobación y Control de Cambios de Información Documentada
5.- Control de los Registros de la Calidad que deben Conservarse
AUDITORÍA INTERNA:
1.- Programa Anual de Auditorías
2.- Plan de Auditoría Interna
3.- Guías de Verificación
4.- Acta de Auditoría Interna
5.-Informe Individual de Auditoría
6.- Informe General de Auditoría Interna
ACCIÓN CORRECTIVA:
1.- Acción Correctiva
2.- Seguimiento de Acciones Correctivas
SERVICIO NO CONFORME:
1.- Registro de Servicio No Conforme
2.- Reporte de Servicio No Conforme
3.- Catálogo de Servicio No Conforme